মেনু নির্বাচন করুন
পাতা

বাজেট

৪নংবারঘরিয়াইউনিয়নপরিষদ

উপজেলাঃ চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলাঃচাঁপাইনবাবগঞ্জ

 বারঘরিয়া ইউনিয়ন পরিষদের ২০১৩-২০১৪আর্থিক বছরের বাজেটঃ

(উন্মুক্ত বাজেট সভারতারিখঃ২৭/০৬/২০১৩খ্রিঃ, - ইউপি সভায়চুড়ান্তকরণের  তারিখঃ২৭/০৬/২০১৩খ্রিঃ) ৪ নং বারঘরিয়া ইউনিয়ন পরিষদ

Avq

আগামী বছরের বাজেটব রাদ্দ

চলতিব ছরের বাজেট বাসংশোধিত বাজেট

পূর্ববতীবছরেরপ্রকৃতব্যয়

ব্যয়

আগামী বছরের বাজেট বরাদ্দ

চলতি বছরের বাজেট বাসংশোধিত বাজেট

পূর্ববতী বছরের প্রকৃতব্ যয়

২০১৩-২০১৪

২০১২-২০১৩

২০১১-২০১২

২০১৩-২০১৪

২০১২-২০১৩

২০১১-২০১২

ক. নিজস্ব তহবিল থেকে প্রাপ্তিঃ

১. বসতবাড়ীর বার্ষিক মূলের উপর কর (হাল)

২. বসতবাড়ীর বার্ষিক মূলের উপর কর (বকেয়া)

৩. পেশা ব্যবসায় ও জীবিকার উপর কর

৪.বিনোদন করঃ

    . ক. যাত্রা ও নাটক

      খ. বিবাহ ও ভোজ অনুষ্ঠান

      গ. মেলা  ও প্রদর্শনী

৫. অন্যান্য করঃ

     ক. আম ফলকর

     খ. পরিচ্ছন্নতা কর

     গ.বিজ্ঞাপন প্রদর্শন কর

৬. পরিষদ হতে ইস্যু কৃত লাইসেন্স ওপারমিট ফিস

৭.অন্যান্য ফিঃ

    ক. গ্রাম আদালত

    খ. জন্ম নিবন্ধন

    গ. বিভিন্ন সনদ পত্র বিক্রয়

৮. ইজারা বাবদ প্রাপ্তিঃ

   ক. হাট-বাজার

   খ. ফেরীঘাট

   গ. জলমহাল

   ঘ. খোয়াড়

   ঙ. অন্যান্যঃ গন সৌচাগার

৯.মোটর যান ব্যতীত অন্যান্য যানবাহনের লাইসেন্স ফিস

১০. সম্পত্তি হতে আয় ঃ

    ক. ভুমি

    খ. ইমারত

    গ. দোকান ভাড়া

১১. বিবিধ

 

৩০০০০০/-

৫০০০০/-

    ৫০০০০/-

 

১০০০০/-

১০০০০/-

১০০০০/-

 

৫০০০/-

৫০০০০/-

১০০০০/-

৭০০০০/-

 

৫০০০/-

১৫০০০/-

৪০০০০/-

 

-------

-----/-

------

১৫০০০/-

২৫০০০/-

২০০০০/-

 

-------

-------

৬২০০০/-

২৫০০০/- 

 

২৫০০০০/-

৭০০০০/-

৫০০০০/-

 

১০০০০/-

১০০০০/-

১০০০০/-

 

৫০০০/-

৫০০০০/-

১০০০০/-

৬০০০০/-

 

৫০০০/-

২৫০০০/-

১৫০০০/-

 

-------

১০০০/-

-------

১৬০০০/-

২৫০০০/-

২০০০০/-

-------

-------

৫৫০০০/-                  ১৫০০০/-                                                        /=

৫২০৪৫/-

----

----

 

----

----

----

 

----

----

---

৫৫১০০/-

 

৬৬০০/-

৩১৮২০/-

১৭২৯০/-

 

----

-------

----

 

১৫০০০/-

১৮০০০/-

৯৩৩৫/-

 

----

------

 

৫৮৮৬৫/-

৩০৮৭৭/-

ক. রাজস্বঃ

০১. সংস্থাপনব্যয়ঃ

(ক) চেয়ারম্যানওসদস্যগনের  সম্মানীভাতা

(খ) কর্মকর্তাওকর্মচারীরবেতন-ভাতা

(গ) করআদায়সংস্থাপনব্যয়

(ঘ) আনুষাঙ্গিকঃ

   ১. ষ্টেশনারী

   ২. বিদ্যুৎ

   ৩. ডাক

   ৪. তার

   ৫. জ্বালানী  খরচ

   ৬. কর্মকর্তাওকর্মচারীরটিএডিএ

   ৭. মুদ্রনওছাপা

   ৮. সভাঅনুষ্ঠানওআপ্যয়ন

   ৯. . জনসংযোগ/প্রচার

 ১০. নিরীক্ষাব্যয়

 ১১.দিবসউদযাপন

 ১৩. বিবিধ

 

 

       ৩৩০০০০/=

৬২৬০০০=

৯৬০০০/=

 

৩০০০০/-

২৫০০০/-

৩০০০/-

৫০০০/-

৬০০০/-

৫০০০/-

২৫০০০/-

২৫০০০/-

 

১০০০০/-

৮০০০/-

৭০০০/-

২২০০০/-

 

 

৩৩০০০০/-

৫১৪৪৩৬/-

৮৪৪৫০/-

 

২০০০০/-

২০০০০/-

৩০০০/-

৩০০০/-

৬০০০/-

৫০০০/-

২০০০০/-

৩৫০০০/-

 

৫০০০/-

৫০০০/-

১০০০০/-

২০০০০/-

 

 

৭১৮৯৬/-

৪০১৪৯২/-

২১৭৭০/-

 

৬৭৩১/-

১৭০৪৫/-

 

১০০৫/-

৬৩৬০/-

 

১৬৩৩০/-

১২৭০০/-

২৫০০/-

 

 

২৫৫৪০/-

                           মোট  রাজস্বব্যয়ঃমোটঃ

খ. উন্নয়ন,

   পূর্তকাজঃ

   ১. কৃষিপ্রকল্প

   ২. স্বাস্থ্যওপয়ঃপ্রনালী  ব্যবস্থাঃ

   ক. নিরাপদপানিপ্রযুক্তিস্থাপন

   খ. নিরাপদপানিপ্রযুক্তিসংস্থাপন

   গ.স্বাস্থ্যসম্মতটয়লেটনির্মান/স্থাপন

   ঘ.ড্রেন/পয়ঃপ্রণালীনির্মান/মেরামত

=১২,১৬,০০০/-

 

 

৫০০০০/-

 

২০০০০০/-

--------

২০০০০০/-

৩২০০০০/-

=১০,৭০,৮৮৬/-

 

 

 

১৭৫০০০/-

 

৪৯০০০০/-

৫০০০০/-

২৫০০০০/-

৬১০০০০/-

= ৫,৮৩,৩৬৯/-

 

 

 

 

 

৩২০/-

 

১৭৫০০০/-

-----

-----

৬৫৭০০০/-

মোটরাজস্ববানিজস্বআয়ঃ

=৭,৭২,০০০/=

=৭,০২,০০০/=

২,৯৪,৯৩২/-

 

৭,৭০,০০০/-                                               

 ১৫,৭৫,০০০/-                                      

=৮,৩২,৩২০/-

 

                                                                                                              চলমান-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২য়পাতা

আয়

আগামী বছরের বাজেট বরাদ্দ

চলতি বছরের বাজেট বাসংশোধিত বাজেট

পূর্ববতী বছরের প্রকৃত ব্যয়

ব্যয়

আগামী বছরের বাজেট বরাদ্দ

চলতি বছরের বাজেট বাসংশোধিত বাজেট

পূর্ববতী বছরের প্রকৃত ব্যয়

2013 -2014

2012 - 2013

2011-2012

2013 -2014

2012- 2013

2011-2012

জেরঃ

খ.সরকারীসূত্রেঅনুদানঃ

১.সংস্থাপনখাতঃ

      ক. চেয়ারম্যানওসদস্যদের  সম্মানীভাতা

      খ. সরকারহতেকর্মকর্তা  কর্মচারীরবেতনওভাতাদি

      গ. অন্যান্যসরকারীমঞ্জুরী

 

 

 

১৫৫৭০০/-

৫৩৫০০০/-

--------

৭,০২,০০০/=

 

 

১৫৫৭০০/-

৪৯৪৯৩৬/-

 

 

৬২৩৪২/-

৩৮৫১৯২/-

জের-

৩. যোগাযোগঃ

    ক. কাঁচারাস্তানির্মান/উন্নয়ন

    খ. পাকারাস্তানির্মান/মেরামত

    গ. ব্রীজ/কালভার্টনির্মান/মেরামত

৪. গৃহনির্মানমেরামতঃ

     ক.অফিসস্থাপনামেরামতওরক্ষনাবেক্ষন

     খ.আসবাব-সামগ্রীক্রয়-মেরামত

৫. শিক্ষাঃ

    ক. বিদ্যালয়/পাঠাগারভবননির্মান/মেরামত

    খ. বইসরবরাহ

    গ. আসবাব/শিক্ষাসামগ্রীসরবরাহ 

৬. অবকাঠামোঃ

   ক.

৭.পরিবেশসুরক্ষা

   ক. বৃক্ষরোপন

   খ. ড্রেন-নর্দমাপরিস্কার

গ.অন্যান্যঃ

   ১. জন্মনিবন্ধন

   ২. তথ্যপ্রযুক্তিউন্নয়ন

   ৩. মানবসম্পদউন্নয়নেপ্রশিক্ষন

   ৪. সচেতনতাসৃষ্টিমূলককার্যক্রম

   ৫. অনুদান/মঞ্জুরী

   ৬. ক্রীড়াওসংস্কৃতি

   ৭. দিবসউদযাপন

   ৭. দূর্যোগপরিস্থিতিমোকাবেলা

=৭,৭০,০০০/-

 

১৬২০০০০/-

৫০০০০০/-

১০০০০০/-

 

৪৩০০০০/-

১৮০০০০/-

 

৩৫০০০০/-

 

 

২০০০০০/-

 

 

 

১১০০০০/-

-------

 

২০০০০/-

১০০০০০/-

৫০০০০/-

৫০০০০/-

২০০০০/-

২০০০০/-

১০০০০/=

১৫০০০/-

১৫,৭৫,০০০/-

 

৫০০০০০/-

৫৭০০০০/-

------

 

৫৫০০০০/-

৫০০০০/-

 

 

৫৫০০০০/-

-------

 

২৪০০০০/-

 

 

 

৫০০০০/-

৪৮০০০/-

 

২০০০০/-

১১৫০০০/-

৫৯৯৫৭/-

১০৫৫০/-

২০০০০/-

            ৪৫০০০/-

ু১০০০০/-

১৫০০০/-

৮৩২৩২০/-

 

১১৮১০০০/-

৬৫৩০০০/-

------

 

১৪২১২/-

৪৪৭৯/-

 

৩৩৭৬৬২/-

 

 

৫০০০০/-

 

 

 

------

১৮৫৮৫/-

 

 

১০৭৫১/-

২০৭৭১৬/-

-----

-----

৮১০০/-

-----

১৫০০/-

-----

                                        সংস্থাপনমঞ্জুরীমোটঃ

২.উন্নয়নখাতঃ

     ক. বর্ধিতথোকবরাদ্দ

     খ. সম্পুরকথোকবরাদ্দ

     গ.কর্মদক্ষতাবরাদ্দ

     ঘ. অন্যান্যবরাদ্দ  ঃ১০০দিনেরকর্মসৃজনকর্মসুচী

     ঙ. বার্ষিকউন্নয়নকর্মসুচী(এডিপি)’রবরাদ্দ

     চ. কাবিখা, কাবিটাওটি.আরকর্মসুচীরবরাদ্দ

৩. ১% ভুমিহস্তান্তরকর

গ. স্থানীয়সরকারসুত্রে

    ১. উপজেলাপরিষদহতে

    ২. জেলাপরিষদহতে

ঘ.বেসরকারীওউন্নয়নসহযোগীসংস্থাওকর্মসুচী  হতেঃ

    ১. হাইসাওয়াকর্মসুচী

    ২. ডাসকোএসএসডিপ্রকল্প

   ৩. স্থানীয়জনগনেরনিকটহতে  অংশীদ্বারিত্বমুলকচাঁদা

=৬,৯০,৭০০/=

 

১১৫০০০০/-

--------

১০০০০০/-

১৪০০০০০/-

৪০০০০০/-

৬৫০০০০/-

 

২০০০০০/-

 

১৫০০০০/-

------

২০০০০০/-

 

 

৫০০০০/-

=৬,৫০,৬৩৬/=

 

১০৩৪৯৫৭/-

--------

১০০০০০/-

৪০০০০০/-

৬২৫০০০/-

৮৪০০০০/-

 

২০০০০০/-

 

২২৫০০০/-

------

৬০০০০০/-

 

 

১৫০০০০/-

=৪,৪৭,৫৩৪/-

 

৯২৮০৯৮/-

------

------

৯৭৩০০০/-

৩০০০০০/-

৫৩১৮০০/-

 

১৩২৮০০/-

 

২৫০২৯০/-

------

------

------

১০০০০০/-

------

উন্নয়নখাতেমোটপ্রাপ্তিঃ

=৪৩,০০,০০০-=

=৪১,৭৪,৯৫৭/- 

=৩২,১৫,৯৮৮/-

উন্নয়নখাতেমোট  ব্যয়ঃ

=৪৪,৯৫,০০০/-

=৪৪,২৮,৫০৭/-

=৩৩,১৯,৫৫৫/-

                                        সর্বমোটপ্রাপ্তিঃ

৫৭,৬২,৭০০/=

৫৫,২৭,৫৯৩/-

৩৯,৫৮,৪৫৪/-

 

সর্বমোটব্যয়ঃ

=৫৭,১৮,০০০/-

=৫৪,৯৯,৩৯৩/-

৩৯,০২,৯২৪/-

সম্ভাব্যআগতজেরঃ

৩০,০০০=

৩০,০০০/-

৭৭,১১৮/-

উদ্বৃত্ততহবিলঃ

=৭৪,৭০০/-

=৫৮,২০০/-

১,৩২,৬৪৮/-

সর্বমোটবাজেট 

৫৭,৯২,৭০০/=

৫৫,৫৭,৫৯৩/-

৪০,৩৫,৫৭২/-

সর্বমোটবাজেট 

=৫৭,৯২,৭০০/-

=৫৫,৫৭,৫৯৩/-

৪০,৩৫,৫৭২/-

                অনুমোদনের তাং-

                 ইউ.পিসচিবেরস্বাক্ষর  ঃ                                                                                                                                                                                  চেয়ারম্যানেরস্বাক্ষরঃ

 

 

 

 

৪ নং বারঘরিয়া ইউনিয়ন পরিষদ

উপজেলাঃ চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর , জেলাঃ চাঁপাইনবাবগঞ্জ

 বারঘরিয়া ইউনিয়ন পরিষদের ২০১১-২০১২ আর্থিক বছরের বাজেট

আয়

আগামী বছরের বাজেট বরাদ্দ

চলতি বছরের বাজেট বা সংশোধিত বাজেট

পূর্ববতী বছরের প্রকৃত আয়

ব্যয়

আগামী বছরের বাজেট বরাদ্দ

চলতি বছরের বাজেট বা সংশোধিত বাজেট

পূর্ববতী বছরের প্রকৃত ব্যয়

২০১১-২০১২

২০১০-২০১১

২০০৯-২০১০

২০১১-২০১২

২০১০-২০১১

২০০৯-২০১০

ক. নিজস্ব তহবিল থেকে প্রাপ্তি

  ১. বসতবাড়ীর বার্ষিক মূলের উপর কর (হাল)

  ২. বসতবাড়ীর বার্ষিক মূলের উপর কর (বকেয়া)

  ৩. পেশা ব্যবসায় ও জীবিকার উপর কর

  ৪.বিনোদন কর

  ৫. ক. যাত্রা ও নাটক

      খ. বিবাহ ও ভোজ অনুষ্ঠান

      গ. মেলা  ও প্রদর্শনী

৬. অন্যান্য কর

     ক. আম ফলকর

     খ. প্রদর্শন কর

৭. পরিষদ হতে ইস্যু কৃত লাইসেন্স ও পারমিট ফিস

৮.অন্যান্য ফিঃ

    ক. গ্রাম আদালত

    খ. জন্ম নিবন্ধন

    গ. বিভিন্ন সনদ পত্র বিক্রয়

৯. ইজারা বাবদ প্রাপ্তি

   ক. হাট-বাজার

   খ. ফেরীঘাট

   গ. জলমহাল

   ঘ. খোয়াড়

   ঙ. অন্যান্য

১০.মোটর যান ব্যতীত অন্যান্য যান বাহনের লাইসেন্স ফিস

১১. সম্পত্তি হতে আয়

    ক. ভুমি

    খ. ইমারত (পাবলিক টয়লেট)

    গ. দোকান ভাড়া

১২. বিবিধ

 

৫০০০০/=

৪০০০০/=

১০০০০/=

 

১০০০০/=

৫০০০/=

১০০০০/=

 

১৫০০০/=

১০০০০/=

৬০০০০/=

 

৫০০০/=

২৫০০০/=

৫০০০/=

 

 

১০০০/=

 

১০০০০/=

১৫০০০/=

           ১৫০০০/=

 

 

         

           ২৫০০০/=

           ৫৫০০০/=

           ১০০০০/=

 

৫৫৫০০/=

৫০০০০/=

 

 

 

 

 

 

৫০০০/=

 

৫১৪০০/=

 

 

৩০০০০/=

 

 

 

 

 

৭২০৮/=

 

           ১৫০০০/=

 

 

 

           ১৫০০০/=

           ৬০০০০/=

            ৬৮০০/=

 

৪০০০০/=

২৩০০০/=

 

 

 

 

 

 

 

 

৭৮০০০/=

 

৩৮/=

৩০০/=

৩২৫০/=

 

 

 

 

 

৪৫০০০/=

৪৫০০/=

 

 

 

 

           ৬১৯৪৫/=

ক. রাজস্বঃ

০১. সংস্থাপন ব্যয়ঃ

(ক) চেয়ারম্যান ও সদস্য গনের  সম্মানী ভাতা

(খ) কর্মকর্তা ও কর্মচারীর বেতন ভাতা

(গ) কর আদায় সংস্থাপন ব্যয়

(ঘ) আনুষাঙ্গিক

   ১. ষ্টেশনারী

   ২. বিদ্যুৎ

   ৩. ডাক

   ৪. তার

   ৫. জ্বালানী  খরচ

   ৬. কর্মকর্তা ও কর্মচারীর টিএ ডিএ

   ৭. মুদ্রন ও ছাপা

   ৮. অফিস আসবাব ক্রয় ও মেরামত

   ৯. সভা অনুষ্ঠান ও আপ্যয়ন

  ১০. বিবিধ

  ১১. জন সংযোগ/প্রচার

 খ. উন্নয়ন

   পূর্ত কাজ

   ১. কৃষি প্রকল্প

   ২. স্বাস্থ্য ও পয়ঃপ্রনালী  ব্যবস্থা

   ক. নিরাপদ পানি প্রযুক্তি স্থাপন

   খ.স্বাস্থ্য সম্মত টয়লেট নির্মান/স্থাপন

   গ.ড্রেন/পয়ঃপ্রণালী নির্মান/মেরামত

৩. যোগাযোগ

    ক. কাঁচা রাস্তা নির্মান/উন্নয়ন

    খ. পাকা রাস্তা নির্মান/মেরামত

    গ. ব্রীজ/কালভার্ট নির্মান/মেরামত

 

 

 

 

৩৩০০০০/=

৪৫৮৯৩৬/=

২২৫০০/=

 

১৫০০০/=

১৫০০০/=

২০০০/=

৬০০০/=

৬০০০/=

৭০০০/=

১০০০০/=

১০০০০/=

২৪০০০/=

১৫০০০/=

৫০০০/=

 

 

২০০০০০/=

২০১০০০০/=

 

 

 

৪২০০০০/=

১০০০০০০/=

 

 

২৫২০০০/=

৩৯১৮১০/=

৩৪৯৯০/=

 

৩৫০০০/=

১০৩০০/=

৩০০০/=

৫০০০/=

১০০০০/=

১৫০০০/=

 

১০০০০/=

৩০০০০/=

৩০০০০/=

 

 

 

২৫০০০০/=

 

১৫০০০০০/=

৬১৫০০০/=

৫৭০০০০/=

৭৭৫০০০/=

 

 

১৮৭৩৫০/=

৩৭৮৯০০/=

২১৩৩০/=

 

৮৮০০/=

            ৯৩৮৭/=

 

৭৫০/=

 

 

১৯৮৪১/=

৩০০০০/=

১২৪৯/=

৮০১৩/=

 

 

 

           ২১৪৮/=

      ১১৮৬১৮২/=

        ১৯৫৬৩/=

 

১০৯১৫৫৩/=

৪২৩২/=

মোট

৩,৭৬,০০০/=

২,৯৫,৯০৮/=

২,৫৬,০৩৩/=

 

৪৫,৫৬,৪৩৬/=

৪৫৩৭১০০/=

২৯,৬৯,২৯৮/=

 

 

২য় পাতা

 

আয়

আগামী বছরের বাজেট বরাদ্দ

চলতি বছরের বাজেট বা সংশোধিত বাজেট

পূর্ববতী বছরের প্রকৃত আয়

ব্যয়

আগামী বছরের বাজেট বরাদ্দ

চলতি বছরের বাজেট বা সংশোধিত বাজেট

পূর্ববতী বছরের প্রকৃত ব্যয়

২০১০- ২০১১

২০০৯-২০১০

২০০৮-২০০৯

২০১০-২০১১

২০০৯-২০১০

২০০৮-২০০৯

 জেরঃ

খ.সরকারী সূত্রে অনুদান

১.সংস্থাপন খাত

      ক. চেয়ারম্যান ও সদস্যদের  সম্মানীভাতা

      খ. সরকার হতে কর্মকর্তা  কর্মচারীর বেতন ও ভাতাদি

      গ. অন্যান্য সরকারী মঞ্জুরী

২.উন্নয়ন খাত

     ক. বর্ধিত থোক বরাদ্দ

     খ. সম্পুরক থোক বরাদ্দ

     গ.কর্মদক্ষতা বরাদ্দ

     ঘ. অন্যান্য বরাদ্দ ঃ ১০০ দিনের কর্মসৃজন কর্মসুচী

     ঙ. বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসুচী (এডিপি)’র বরাদ্দ

     চ. কাবিখা, কাবিটা ও টি.আর কর্মসুচীর বরাদ্দ

৩.ভুমি হস্তান্তর কর

গ. স্থানীয় সরকার সুত্রে

    ১. উপজেলা পরিষদ হতে

    ২. জেলা পরিষদ হতে

ঘ.বেসরকারী ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা ও কর্মসুচী  হতে

    ১. হাইসাওয়া কর্মসুচী

    ২. ডাসকো এসএসডি প্রকল্প

   ৩. স্থানীয় জনগনের নিকট হতে  অংশীদ্বারিত্ব মুলক চাঁদা

 

৩,৭৬,০০০/=

 

 

১৫৫৭০০/=

৪৫৮৯৩৬/=

 

 

১০০০০০০/=

 

১০০০০০/=

১৫০০০০০/=

৪০০০০০/=

৬০০০০০/=

১৫০০০০/=

 

২০০০০/=

 

 

৮২০০০০/=

৫১২৫০০/=

২৬০০০০/=

২,৯৫,৯০৮/=

 

 

১০৮৬০০/=

৩৯১৮১০/=

 

 

১০৫০০০০/=

 

 

 

৫১৫০০০/=

৫৭৫০০০/=

১৫৮০০০/=

 

১৭৫০০০/=

 

 

১২৩০০০০/=

৫৪৮২২০/=

৩৭০২২০/=

২,৫৬,০৩৩/=

 

 

১০৮৬০০/=

৩৭৮৯০০/=

 

 

৭৭৩৯১৯/=

৮৮৬৭৬/=

 

 

২৯২৫৩৮/=

১২২০০০০/=

৭৯৫৬০/=

 

৫৬৫৮০/=

 

 

২৩০০০০/=

৬১৬৮০৪/=

১৪৯৬০৯/=

জের-

৪. গৃহ নির্মান মেরামত

     ক.অফিস ভবন

     খ. অন্যান্য

৫. শিক্ষা

    ক. বিদ্যালয়/পাঠাগার ভবন নির্মান/মেরামত

    খ. বই সরবরাহ

    গ. আসবাব সামগ্রী সরবরাহ 

৬. অবকাঠামোঃ

   ক.

৭.পরিবেশ সুরক্ষা

   ক. বৃক্ষ রোপন

   খ. ড্রেন/নালা সংস্কার

গ.অন্যান্য

   ১. নিরীক্ষা ব্যয়

   ২. দিবস উদযাপন

   ৩. জন্ম নিবন্ধন

   ৪. তথ্য সেবা কার্যক্রম উন্নয়ন

   ৫. মানব সম্পদ উন্নয়নে প্রশিক্ষন

   ৬. সচেতনতা সৃষ্টি মূলক কার্যক্রম

   ৭. অনুদান মঞ্জুরী

   ৮.বন্যা/দূর্যোগ প্রতিরোধ

   ৯. অস্থায়ী কর্মচারীর পারিশ্রমিক/বেতন

৪৫৫৬৪৩৬/=

১০০০০০/=

 

 

৬০০০০০/=

 

 

 

২০০০০০/=

 

১০০০০০/=

 

৫০০০০০/=

 

৫০০০/=

১০০০০/=

১০০০০/=

 

১৫০০০০/=

৫০০০০/=

১৫০০০/=

১৫০০০/=

১৫৪০০/=

৪৫৩৭১০০/=

      ২০০০০০/=

 

২৫০০০০/=

 

 

২০০০০০/=

 

 

       ৫৩০০০/=

 

 

 

 

৬০০০/=

১৫০০০/=

২৫০০০/=

৫০০০০/=

 

১০০০০/=

৪০০০০/=

২০০০০/=

১৪৬০০/=

২৯৬৯২৯৮/=

৫৮৫০০০/=

 

 

 

 

১৩৩৭৪২/=

 

 

৪১৩৬৭৬/=

 

 

 

 

 

৮০০/=

 

 

 

৯৬৯৭/=

২৭৩২/=

 

১৫৬০০/=

                                            মোট আয়

৬৩,৫৩১৩৬/=

৫৪১৭৭৫৮/=

৪২৫১২১৯/=

সর্বমোট ব্যয়

৬৩২৬৮৩৬/=

৫৪২০৭০০/=

৪১৩০৫৪৫/=

আগত জের

১০০০০/=

৩১০০০/=

১৭৮৪৮২/৫৬

উদ্বৃত্ত তহবিল

৩৬৩০০/=

২৮০৫৮/=

২৯৯১৫৬/=

সর্বমোট বাজেট 

৬৩,৬৩১৩৬/=

৫৪৪৮৭৫৮/=

৪৪২৯৭০১/৫৬

সর্বমোট

৬৩,৬৩১৩৬/=

৫৪৪৮৭৫৮/=

৪৪২৯৭০১/=


Share with :

Facebook Twitter